我是根据发票做账的,每笔收入与税金都对上的,但是季度报的时候,填进的收入生成的税金总是和我做账的税金有几毛钱的偏差,这个差额应该怎么做账啊
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于2017-11-17 09:13 发布 850次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,如果你都是根据发票做的,应当是没有偏差才对的
2017-11-17 09:14:29
您好,没有发票的,可以暂估做账,收入的做无票收入,采购的暂估,再给对方要发票回来做账处理。
2018-04-15 13:29:07
你好 和开票收入分录和交税一样处理
2020-04-17 10:20:50
您好
把上个月季度的分录红冲 然后根据发票再做蓝字分录
2019-11-30 11:35:08
您好
请问库存现金已经退回了 吗
2021-01-09 21:33:30
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