送心意

李老师2

职称中级会计师,初级会计师,CMA

2023-03-15 18:18

企业内部控制的案例范文: 
 
一家公司有一套完善的内部控制制度。首先,公司拥有一个专业的会计组,负责审核和维护财务记录,确保财务状况能够反映公司的真实情况。此外,公司还拥有一个完善的审计团队,该团队负责定期对公司的内部控制进行检查和报告,以及检查账户是否可以准确反映公司的经营状况。此外,公司还拥有一个专业的风险管理团队,负责识别、分析和控制公司的风险。 
 
拓展知识: 
企业内部控制制度不仅包括上述的财务报告审查、审计和风险管理,还包括对信息系统和企业内部治理结构的监督管理,以及实施有效的内部控制措施和有效的遵守法律法规的机制。

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企业内部控制的案例范文: 一家公司有一套完善的内部控制制度。首先,公司拥有一个专业的会计组,负责审核和维护财务记录,确保财务状况能够反映公司的真实情况。此外,公司还拥有一个完善的审计团队,该团队负责定期对公司的内部控制进行检查和报告,以及检查账户是否可以准确反映公司的经营状况。此外,公司还拥有一个专业的风险管理团队,负责识别、分析和控制公司的风险。 拓展知识: 企业内部控制制度不仅包括上述的财务报告审查、审计和风险管理,还包括对信息系统和企业内部治理结构的监督管理,以及实施有效的内部控制措施和有效的遵守法律法规的机制。
2023-03-15 18:18:35
《企业内部控制基本规范》是属于规范性文件。
2020-07-20 10:10:19
D
2014-09-14 21:56:50
下载中心右上角搜索一下
2018-01-03 22:12:09
一、报销流程:报销人粘贴报销单据——部门经理审核——会计人员审核——财务经理审核——达到一定的金额,董事长审核——出纳报销 二、担保事项必须经公司股东会同意 三、房屋抵押、质押必须经公司股东会同意
2020-02-27 10:14:35
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