送心意

李老师2

职称中级会计师,初级会计师,CMA

2023-03-16 18:57

没有过账可能会对账目管理系统造成影响,所以需要做一些处理。首先,你需要在前述凭证上补充核算账簿,将其用本月期初余额做同步处理;其次,当实现凭证核算后,你需要对期初余额进行确认,一旦发现不一致,应当核实原因,然后做出相应的处理。

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相关问题讨论
每月做完结账,有个结账功能按钮,现在应该还是可以结
2022-03-28 17:33:44
没有过账可能会对账目管理系统造成影响,所以需要做一些处理。首先,你需要在前述凭证上补充核算账簿,将其用本月期初余额做同步处理;其次,当实现凭证核算后,你需要对期初余额进行确认,一旦发现不一致,应当核实原因,然后做出相应的处理。
2023-03-16 18:57:51
您好,可以不用另外账务处理的,发票装订在凭证后面就行
2020-08-11 16:47:49
你好,可以这样编号没有问题,只要按规律编号都可以。
2019-05-11 14:52:52
把所有2月和3月的都红冲,然后结账再重新做2月和3月的
2019-04-09 10:40:56
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