送心意

齐惠老师

职称会计师

2023-03-17 18:17

您需要把专票记入应付单,而差额征收的专票则需要先扣除应付的部分,剩下的差额再作为增值税进行征收。

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相关问题讨论
你好;收到的 那个服务费的专票做 借管理费用-服务费; 进项税贷银行存款
2022-03-30 16:39:26
您需要把专票记入应付单,而差额征收的专票则需要先扣除应付的部分,剩下的差额再作为增值税进行征收。
2023-03-17 18:17:01
你好,你们做生产成本或者费用
2019-05-14 09:07:52
借:预付账款等 贷:银行存款
2019-10-09 11:27:44
收入按收到用人单位支付的所有款项。
2017-04-29 18:02:02
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