老师,你好,我23年有个本年利润的借贷方向错误,导致 问
你好,比如说本年利润借方余额,那就通过贷方转出去就行 答
小规模 销售自己使用过的车辆 怎么做会计分录 问
你好,这个车辆你当时是做的固定资产是不是 答
你好,我们2024年的固定资产忘了折旧了,但是已经结 问
你好,这个折旧金额对利润的影响大不大,比如计提了折旧,利润由盈利变亏损了,那就得反结账。如果影响不大,可以补计提。不过,现在刚过2024,我建议还是反结账重新做一下。 答
企业所得税年报已调整,待弥补的亏损减少,需要补交 问
你好您指的是缴税的会计分录吗? 答
老师好,月子中心宝妈们上瑜伽课,上插花课,外聘老师 问
入主营业务成本-月子成本就成 答
有一张300多的专票,但是我们没有走公账,可以拿去抵扣吗?
答: 您好!金额不大一般没什么问题的。
租用的用于办公的房屋,该怎么记账?开专票的话可以完全抵扣吗
答: 借:管理费用--租赁费 贷:银行存款/库存现金 开专票的话可以抵扣的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
你好,咨询个问题,我公司够买自用办公用房,先付部分购房款,对方开专票,我该怎么做账,怎么抵扣
答: 认证的时候第一年抵扣60%,第13个月抵扣40%借固定资产应交税费-应交增值税-进项税额60%应交税费-待抵扣进项税额40%贷预付账款,付款做借预付账款贷银行存款,第13个月的时候申报抵扣做借应交税费-应交增值税-进项税额40%贷应交税费-待抵扣进项税额40%
tyza 追问
2017-11-21 12:04
宋生老师 解答
2017-11-21 12:18