送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-11-21 15:04

计提   借;管理费用等科目          贷;应付职工薪酬-工 会 经 费  
支付  借;应付职工薪酬-工 会 经 费       贷;银行存款等科目   
返还做支付的相反分录

2.20 追问

2017-11-21 16:25

你好,我想问下不符合规定的增值税发票专用发票和普通发票怎么处理的

邹老师 解答

2017-11-21 16:30

你好,按规定是不可以入账核算的

2.20 追问

2017-11-21 17:16

企业取得不符合规定的增值税发票,1.是否区别专用发票和普通发票进行处理。 
2.是否与增值税处理原则保持一致。 
3.是否给与企业补开真实发票的机会。 
4.无法取得真实发票,哪些证据可以证明货物的真实性 您能回答下吗?您说的我感觉我没懂

邹老师 解答

2017-11-21 17:20

1,不需要 
2,增值税处理原则是? 
3,如果不是虚开可以补开 
4,通过物流,发票流,资金流,合同来判断业务的真实性

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工会经费借管理费用,工会经费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款
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2019-07-16 11:01:53
你好,正确的应当是 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-工会经费 借;应付职工薪酬-工会经费 贷;银行存款等科目
2016-12-20 18:10:23
你这个直接释放到收入处理,而不是放到其他预付款。
2021-10-12 17:08:38
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