送心意

青柠

职称会计实务

2023-03-20 15:53

首先你需要了解留抵退税政策,然后如果是已收到退税款项,分录时就是借“其他应收款”,贷“应交税费”;如果是未收到退税款项,分录应该是借“应交税费”,贷“其他应付款”。

美满的衬衫 追问

2023-03-20 15:53

那如果已经收到退税款项应该怎么分录?

青柠 解答

2023-03-20 15:53

应该是借“其他应收款”,贷“应交税费”。同时,你还需要了解留抵退税的其它相关政策,才能正确处理业务。

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首先你需要了解留抵退税政策,然后如果是已收到退税款项,分录时就是借“其他应收款”,贷“应交税费”;如果是未收到退税款项,分录应该是借“应交税费”,贷“其他应付款”。
2023-03-20 15:53:30
借银行存款贷应交税费应交增值税进项转出。
2022-04-01 17:16:54
你好;  借银行存款贷  应交税费-应交增值税- 进项税转出 ; 月末你做下 结转分录即可 ;  你之前 的金额留底进项税在那个科目; 没有做结转吗   
2022-05-31 13:55:17
你好,这个退的是什么款?
2020-05-11 10:36:18
这个是涉及的了,因为跨年了
2018-08-17 09:50:13
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