送心意

良老师1

职称计算机高级

2023-03-20 17:26

首先要分析情况,3月20号卖出商品,3月30号客人来索取发票,因此,在20号进行货物销售业务时,应当做出对应的分录,确保核算准确性。可以这样分录:应收账款xx—银行xx(如果银行付款的话)或者现金xx—销售xx(如果是现金付款)同时,因为发票迟到,所以还应该增加“应交税费暂收款”的分录,以确保在应收税费方面的尽责。

搞怪的啤酒 追问

2023-03-20 17:26

所以,就是在20号先做出对应的分录,30号做出应交税费暂收款的分录,对吗?

良老师1 解答

2023-03-20 17:26

正确,这种情况下,需要在20号先作出分录,并在30号再增加“应交税费暂收款”的分录,以确保在应收税费方面的准确性。

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你好 之前 借:发出商品,贷:库存商品 借:库存现金等科目,贷:预收账款 开发票了 借:预收账款,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税 借:主营业务成本  , 贷:发出商品
2022-04-01 22:16:13
首先要分析情况,3月20号卖出商品,3月30号客人来索取发票,因此,在20号进行货物销售业务时,应当做出对应的分录,确保核算准确性。可以这样分录:应收账款xx—银行xx(如果银行付款的话)或者现金xx—销售xx(如果是现金付款)同时,因为发票迟到,所以还应该增加“应交税费暂收款”的分录,以确保在应收税费方面的尽责。
2023-03-20 17:26:11
贷款吗?可以一个人抵扣百分之百也可以两个人分别抵扣50%。
2024-02-18 21:16:11
同学您好,跨月不能作废,只能红冲的
2022-12-07 12:29:10
你好,直接开红字确认单,然后红冲,
2023-10-27 17:57:48
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