您好,老师,麻烦问下客户给我们公司的罚款也不给开 问
你好,你们要做的话就营业外支出。 答
老师,您好,我公司是一家置业公司,之前没有业务。政 问
收购时:支付款项取得资产,借 “固定资产”“无形资产 —— 土地使用权”,贷 “银行存款” ;开票若为常规手续,一般不单独账务处理。 收到补偿和利润时:借 “银行存款”,贷 “主营业务收入 / 其他业务收入”(利润部分)、“其他应付款 —— 政府”(补偿款部分)、“应交税费 —— 应交增值税(销项税额)”(若涉及);有相关成本则借 “主营业务成本 / 其他业务成本”,贷 “开发成本” 等。 税费处理:计算土地增值税,借 “税金及附加 —— 土地增值税”,贷 “应交税费 —— 应交土地增值税”,缴纳时借 “应交税费 —— 应交土地增值税”,贷 “银行存款”;增值税、印花税、企业所得税按规定计算缴纳,做相应分录。 答
老师,请问一下在没有做账务处理的情况下如何申报 问
你好,说实话,要么补账,要么随便填个数据先报。 答
汇算清缴还没做,不知道可不可以弥补亏损,那2025年 问
24年度汇算先完成,才能25年一季度弥补亏损 答
老师你好!有个公司投资 我们公司,一年之内如果公司 问
您好,协议怎么约定的,是按投资约定的嘛 答

1、一般纳税人做账后面附记账联,抵扣联单独装订成册吗?还是这个月勾选进项抵扣的装订在这个月的账最前面?2、作废发票也要附到这个月的做账凭证册子后面?还是单独全年装订一起?3、冲红发票怎么处理?附在凭证后?
答: 你好!抵扣联按月单独装订就可以,作废发票单独装订不放在凭证里,冲红的发票放在凭证后边
1、一般纳税人做账后面附记账联,抵扣联单独装订成册吗?还是这个月勾选进项抵扣的装订在这个月的账最前面?2、作废发票也要附到这个月的做账凭证册子后面?还是单独全年装订一起?3、冲红发票怎么处理?附在凭证后?
答: 1、一般纳税人做账后面附记账联,需要把这个月勾选进项抵扣的联装订在这个月的账最前面,然后单独装订成册。2、作废发票也应该附到这个月的做账凭证册子后面,如果是全年作废发票,可以单独全年装订一起。3、冲红发票应该附在凭证后统一处理。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,收到的专票是不是做账联附凭证后面,抵扣联单独装订?
答: 学员您好,是的,对的


毀若亦 ♡ 追问
2023-03-20 17:36
齐惠老师 解答
2023-03-20 17:36