老师,企业对公账户买的黄金做什么科目 问
您好,这个买来是做什么用的 答
目前的情况是公司有一张员工报销的餐费的发票被 问
您好,既然税务局已经联系你们了,肯定是税务局是有证据了,所以就正常承认,然后把这张费用纳税调增补增值税就行。把这张费用纳税调增补企业所得税就行 答
收到主营业务收入的钱 客户不用开发票 这个分录 问
您好,我们确认未开票收入,增值税申报也是申报未开票收入哦 借:银行 贷:主营业务收入 销项税 答
请问:公司之前是小规模纳税人,今年12月份转为一般 问
暂时不抵扣就计入应交税费-待认证进项 答
我挂职在两家公司任职其中有一家在交社保,同时我 问
你好,个税跟30万没关系,个税是按照收入或者按照利润来的。 答
老师,上个月工资没有做,也没有发。这个月申报个税,填写为零申报,等到两个月发工资一起报,这样是不是可以
答: 不行,你现在发了,就得在本月就申报纳税。如果你等到两个月之后再申报,超出了申报的时间范围,就有可能受到处罚的。建议你可以申报当月税后净收入,在两个月后发工资后再进行补缴。
老师,上个月工资没有做,也没有发。这个月申报个税,填写为零申报,等到两个月发工资一起报,这样是不是可以
答: 没问题,你可以这么做的。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,之前员工都没有申报个税,工资大部分也都没有发放,只有零零散散的发放了两三个人工资,也没申报个税,现在我填写个税申报资料,我可以把之前发放的工资记到这次发放的工资收入里一起申报吗?比如说12月份发放这个员工5个月工资17500,之前7月份,8月份也发放过两笔工资,合计7000,现在要申报12月份的工资17500,我可以把这个7000加进去吗?
答: 您好,最好不要的。谢谢