老师,这笔1月份计提的社保费,2月份发现多计提了7元,该怎么做?是全部红冲重新做一笔还是把差额做一笔分录就行?具体的分录怎么做
『37度』
于2023-03-21 09:27 发布 279次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-03-21 09:29
借应付职工薪酬社保,借管理费用,社保负数可以只充差额的。
相关问题讨论
你好,一般是当月扣当月的。
2019-10-15 22:36:20
参保这个分录来:1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
2018-12-13 10:16:40
您好,是的,这可以这样做的
2020-04-10 20:44:56
您好,这个是叫社会保险费
2022-08-10 14:27:50
你好 是的 社会保险费 这个会出钱 但是也要看是什么原因被车撞 上班期间是可以的 你得先买社保才行的。
2019-09-18 10:25:31
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