送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2017-11-22 12:01

借:应付职工薪酬
贷:银行存款
贷:营业外收入    300

蓝菲菲 追问

2017-11-22 12:38

老师,收员工的管理费用也是入营业外收入吗

方亮老师 解答

2017-11-22 13:33

详细的描述一下这笔经济业务的来龙去脉。

蓝菲菲 追问

2017-11-22 14:37

老师,有位员工是这样滴,他领两份工资如第一份是别的学校发给他的如2400,

蓝菲菲 追问

2017-11-22 14:40

第二份工资是从我们学校发给他如3960.我们学校领导说这位员工是借我们学校平台才得2400工资滴,我们领导说要收960元的管理费。这个月我们应发工资3960元,扣了管理费960,那这个960什么入账

方亮老师 解答

2017-11-22 15:15

如果是您描述的情况冲销多计提的960元工资即可。

蓝菲菲 追问

2017-11-22 15:17

不太明白呢,想当我们得到960元收入

方亮老师 解答

2017-11-22 15:19

不能按照你们单位取得收入入账,按照取得收入入账需要缴纳增值税,这笔业务的实质是你们单位多计提了工资,所以需要冲销多计提的工资:
借:应付职工薪酬-工资  960
贷:管理费用等    960

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相关问题讨论
您好,借:应付职工薪酬 贷:管理费用
2018-09-11 16:03:53
借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款 其他应收款-社保 应交税费-个人所得税。
2016-12-28 14:17:59
你好,应税工资是计算个税的依据,不用入账 入账根据 应发工资 个税 实发工资来入
2019-09-20 16:46:42
借:应付职工薪酬 贷:银行存款 贷:营业外收入 300
2017-11-22 12:01:41
您好!可以的。
2016-12-19 14:06:36
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