送心意

齐惠老师

职称会计师

2023-03-21 11:59

如果当月来的发票,可以直接进行入账,不需要暂估,可以马上冲红。

时尚的蛋挞 追问

2023-03-21 11:59

那如果有超出期限的应付款,这种情况该怎么处理?

齐惠老师 解答

2023-03-21 11:59

超出期限的应付款需要单独核算,首先要对其进行分类,然后就可以进行应付账款的登记了。

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相关问题讨论
如果当月来的发票,可以直接进行入账,不需要暂估,可以马上冲红。
2023-03-21 11:59:06
您好 请问暂估的时候分录怎么写的
2022-07-19 14:32:53
你一致情况下,那你的税金还是要处理,如果你是小规模不用处理的,大于或小于,要不全冲了,重新做,要不就按照差额做
2022-07-19 15:05:57
不是下个月冲回。等票到了再冲
2022-04-09 09:45:25
你好,学员,等以后来发再冲暂估
2022-03-14 10:54:12
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