- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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您好!借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬。
借应付职工薪酬 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。
2017-11-22 16:31:30
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过期,盘亏是这样处理
借;待处理财产损益 贷库存商品 应交税费(进项税额转出)
借;管理费用等科目 贷;待处理财产损益
需要做进项税额转出处理
2018-11-02 21:05:29
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你好,借库存商品100 贷应付账款100
借应付账款20 贷库存商品20
2022-03-23 16:59:01
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您好,应该是之前入账的时候,全额记入了库存商品里面了,所以现在红冲
2020-04-19 15:31:58
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借营业外支出 贷库存商品 应交税费-增值税
2019-08-23 22:53:20
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