送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-11-22 20:13

你好,是什么不符,有的科目就会不一致的,比如库存现金科目

流年 追问

2017-11-22 20:17

货币资金啊。应收账款。应付账款 预收预付

邹老师 解答

2017-11-22 20:18

你好,这些都是可能不一致的,比如应收,你单位实际可能收到了,比如现金收到,没有告知代账,对方就会挂账应收账款,而你单位做库存现金,这里就会导致货币资金,应收账款余额不对

流年 追问

2017-11-22 20:20

那我怎么核对呢。对完还不对怎么办

流年 追问

2017-11-22 20:41

那我就继续按照他之前的账做么。要不要在做个内账

邹老师 解答

2017-11-22 20:44

你好,是的 
需不需要做内帐,就看你单位核算要求的

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相关问题讨论
你好,是什么不符,有的科目就会不一致的,比如库存现金科目
2017-11-22 20:13:48
同学你好 没发工资也没计提吗?那就现在补计提补申报并发放
2021-04-16 09:16:57
库存去哪里了,这个之前都销售吗,?那之前是不是没有做收入需要转无票收入,
2020-12-30 10:31:37
你好 补上 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费
2020-12-29 08:49:16
你好 一半是调整其他应收款/其他应付款的账
2021-11-26 15:56:32
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