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素心
于2017-11-23 09:47 发布 1604次浏览
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
2017-11-23 09:49
餐费可以报销,税务肯定是让餐费报销,需要有发票,但按企业所得税税前列支标准,在企业所得税税前列支。因此招待费肯定有调增的部分,调增的部分就是不让扣除的,因为招待费本身不是全额扣除的
素心 追问
2017-11-23 10:12
老师,比如说我们这月报销了1W多的餐费,那这1W多只是暂时做了费用出去,但这1W的餐费最终要和12月合计的利润加在一起,算企业所得税的。我能这么理解吗?谢谢老师
李爱文老师 解答
2017-11-23 11:31
是的,这个餐费,最后都计入费用了,但企业所得税年报时,会调增费用处理。
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李爱文老师 | 官方答疑老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
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素心 追问
2017-11-23 10:12
李爱文老师 解答
2017-11-23 11:31