送心意

李爱文老师

职称会计师,精通Excel办公软件

2017-11-23 09:49

餐费可以报销,税务肯定是让餐费报销,需要有发票,但按企业所得税税前列支标准,在企业所得税税前列支。因此招待费肯定有调增的部分,调增的部分就是不让扣除的,因为招待费本身不是全额扣除的

素心 追问

2017-11-23 10:12

老师,比如说我们这月报销了1W多的餐费,那这1W多只是暂时做了费用出去,但这1W的餐费最终要和12月合计的利润加在一起,算企业所得税的。我能这么理解吗?谢谢老师

李爱文老师 解答

2017-11-23 11:31

是的,这个餐费,最后都计入费用了,但企业所得税年报时,会调增费用处理。

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...