老师,我们是乙方给那个甲方不是干活儿呢,然后甲方 问
是的,还是你们自己申报个税 答
10月份开具一张发票错误,11月份红冲了,但是11月份 问
可以去大厅申报,申请退税 答
请客户公司的员工来我司帮忙,机票我司报销,但是携 问
那个计入业务招待费就行 答
老师你好,银行对账单和银行余额调节表的数字对不 问
银行存款明细账与银行流水一一核对 答
老师,我是总公司,公司新开了一家诊所(有独立营业执 问
你好,和总公司的收入是一样的呀这个 答

老师,请问一下,24年12月我计提的所得税为47万多,一直摆在账上应交税费的贷方,,现在所得税年报算下来只需要交2000多,去年多提的46万多所得税怎么做账务处理
答: 你好,你多计提了,去年4季度的申报要去修改。然后再做汇算。
企业所得税年报纳税调增,补交18年所得税需要做分录:借:所得税费用,贷:应交税费~所得税。借,应交税费~所得税。贷:银行存款这么做对吗?
答: 您好 借:利润分配——未分配利润 贷:应交税费——应交所得税 借:应交税费——应交所得税 贷:银行存款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
你好,工商年报的应交税费包括汇算交补交的的所得税吗?
答: 你好,包含在里面的。
13年的年报所得税,做到14年5月份中,现在怎么直接调账? 借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税 借:本年利润300,贷:所得税费用300
老师,企业去年呗税务查2018年账,补交5000所得税,今年才通知缴纳,请问账务处理跟平时季报所得税一样么?计提:借所得税费用,贷应交税费应交企业所得税,缴纳:借应交税费应交企业所得税,贷银行存款
24年交以前年度企业所得税滞纳金,会计把滞纳金计入应交税费-应交企业所得税中了,25年申报企业所得税年报的时候,调增明细表,滞纳金项目账载金额和电子税务局不一致,怎么处理账务,怎么申报企业所得税年报







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水中的小鸟 追问
2023-03-23 10:10
郭老师 解答
2023-03-23 10:11
水中的小鸟 追问
2023-03-23 10:49
郭老师 解答
2023-03-23 10:50