请教老师,我们给员工买手机,这边商店说,让我们公户 问
你好,依描述,对我们公司无影响 答
当月未取的成本发票,推迟了半年才取的成本发票,怎 问
先暂估成本费用就是了哈, 暂估入库 借;库存商品 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商 库存商品/ 利润分配-未分配利润(跨年调整损益)/成本费用(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 价税合计 答
老师,帐户钱转到数字人民币 怎么做分录 问
借其他货币资金贷银行存款。 答
问一下,现在出具一份验资报告费用是多少? 问
你好,各省市地收费不同,直接联系你们当地的会计师事务所。 答
老师,我们公司和别人合作经营钢材款,钢材款延期支 问
那个是属于价外费用,按13% 答
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其他应收款–A公司2019年初是有余额10万元的,但会计做账的时候按照余额为0元,一直做到现在才发现余额跟A公司往来账对不上就是差了这个余额10万,请问一下这个账改怎么调整
答: 你好,学员,做一笔调整分录 借其他应收款 贷以前年度损益调整
老师,公户上的上转给老板,然后老板给我们发福利了,这种应该怎么做账,做其他应收款吗?年底要不要还回来!
答: 你好 公户上的上转给老板,借:其他应收款,贷:银行存款 然后老板给我们发福利了 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 , 贷:其他应收款 其他应收款年底还有余额吗
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师好,请问平时在做账时其他应收款出现贷方余额时是记在贷方,还是在借方用负数表示啊?
答: 直接在贷方就可以的
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莫棋拉 追问
2017-11-24 14:25
袁老师 解答
2017-11-24 14:26
莫棋拉 追问
2017-11-24 14:26
袁老师 解答
2017-11-24 14:33