老师您好,我们4月收到的发票,能做在3月凭证里作为3月的成本费用吗,
无情的棒棒糖
于2023-03-23 13:12 发布 560次浏览
- 送心意
齐惠老师
职称: 会计师
2023-03-23 13:16
不可以。因为发票跟属期一定要相符,所以要把4月的发票放在4月的凭证里去记录,3月的发票放在3月的凭证里去记录,以此类推。
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不可以。因为发票跟属期一定要相符,所以要把4月的发票放在4月的凭证里去记录,3月的发票放在3月的凭证里去记录,以此类推。
2023-03-23 13:16:38
你好
最好不要提前做
你可以三月份暂估
四月份冲暂估
在做发票的
2022-04-15 18:49:47
您好,您在三月份就可以暂估成本。
2022-04-15 18:15:52
3月暂估入库月末并结转,4月冲红上月暂估入库冲红结转,再根据发票入库,如果出库了也进行结转
2017-07-07 16:17:58
你好,不可以的
3月份暂估入库
借;库存商品或原材料 , 贷;应付账款-暂估
4月份根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 , 贷;库存商品或原材料
根据发票入账
借;库存商品或原材料 ,应交税费-应交增值税(进项税额), 贷;应付账款等科目
2020-04-14 10:00:44
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