送心意

欧老师

职称中级会计师,初级会计师

2017-11-25 17:16

您好,销售时分录:借:银行存款  3000    销售费用   600    贷:预收账款  3600     消费时 借:预收账款 贷:主营业务收入   应交税费 -应交增值税-销项税额

水手 追问

2017-11-25 17:33

这样销售就多了600元,其实这600元也没有收到

欧老师 解答

2017-11-25 17:39

您好,赠送600元,收入增加600元、费用也增加600元,账务是这样处理的。

上传图片  
相关问题讨论
借;银行存款 贷;预收账款
2016-08-16 21:21:11
您好,销售时分录:借:银行存款 3000 销售费用 600 贷:预收账款 3600 消费时 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费 -应交增值税-销项税额
2017-11-25 17:16:28
你好, 这个预收款收到的时候,不需要缴税,因为没有发生纳税义务 等到你们提供了服务之后,在进行缴税的
2021-02-11 09:54:29
您好!你这个计入销售费用 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2019-11-28 15:06:20
你好! 具体账务处理如下: 售卡时: 借:现金 贷:预收账款 消费时: 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费…应交增值税(销项税额)
2020-03-24 16:04:11
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...