我是做内账的 有好多报销的单据 比如说差旅费啥的 都没有注明干什么去的差旅 和什么什么的招待费 出纳是老板娘 大多数时候就直接写个差旅费 招待费就完事了 那我咋做账呢
嘟
于2017-11-26 14:18 发布 957次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-11-26 14:21
您好,那您也就写支付差旅费,支付招待费即可。
相关问题讨论
您好,那您也就写支付差旅费,支付招待费即可。
2017-11-26 14:21:56
你好,需要根据餐费的用途判断的,可能是差旅费或业务招待费
可以合计报销的
2016-12-13 09:08:49
可以的
2016-11-02 12:57:15
之前年度汇算清缴抵扣所得税吗?
2020-07-20 15:35:26
您好,19年的费用发票要跨年记账,如果金额不大直接计入当期损益即可,如果金额较大则需记入以前年度损益调整,在19年所得税汇算清缴时将该笔费用填入期间费用明细表中,这您依据您公司的实际业务进行判断;关于老板娘的旅游费、住宿费,可以另立名目记入招待费,肯定不能是福利费,除非她是您公司名下的员工,且福利费是需要代扣个税的,建议不要入账,这属于违规入账,老板娘的行为与公司经营无关,其支出不应作为公司日常费用入账;差旅费中的旅游景点,如果是招待客户,则记入业务招待费,如果是犒劳员工,记入福利费并代扣个税。
2020-04-23 02:15:13
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
嘟 追问
2017-11-26 14:23
王雁鸣老师 解答
2017-11-26 14:25
嘟 追问
2017-11-26 15:38
王雁鸣老师 解答
2017-11-26 15:45
嘟 追问
2017-11-26 15:50
王雁鸣老师 解答
2017-11-26 15:57