送心意

青柠

职称会计实务

2023-03-24 11:55

是的,如果是代建方收到施工单位开来的专票,那么应该先将这个专票做开票转出,再将这个开票转出的金额做进项转出,这样就可以计算出正确的税收了。

爱笑的芹菜 追问

2023-03-24 11:55

谢谢老师的指导,另外,有些材料我们不是收票,而是收发票,这个情况该怎么算呢?

青柠 解答

2023-03-24 11:55

如果你收发票的话,你可以先将这个发票作为进项转入,然后你可以将收到的金额作为销售收入进行登记,最后再进行税收的计算。

上传图片  
相关问题讨论
你好,你们是代建方?总包方吧
2020-06-16 16:22:24
是的,如果是代建方收到施工单位开来的专票,那么应该先将这个专票做开票转出,再将这个开票转出的金额做进项转出,这样就可以计算出正确的税收了。
2023-03-24 11:55:29
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
你好,建设单位不收你们发票你们也应该去开票的。
2020-01-17 15:08:25
你好,同学。 可以的,你这开了发票进项就可抵扣了的
2020-06-11 09:43:12
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...