我想问下,支付供应商8个点就可以收到13个点的专票,如何做账呢? 比如不含税是27000,现在含税收我们8个点是29160元,我进项却有3354.69 借:原材料27000 应交税费-进项3354.69 贷:应付账款 29160 这样借贷不平 但是因为我们是有账期的,原材料已经结转成本了,等到我们要票的时候才跟供应商说的
????suyanni
于2023-03-25 09:10 发布 524次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-03-25 09:11
你好,差额做到营业外收入里面的。
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你好,差额做到营业外收入里面的。
2023-03-25 09:11:52
一般情况,发票没收到,暂估入库的话,是不暂估进项税的,借:库存商品贷:应付账款—暂估应付款-**公司
结转成本,借:主营业务成本贷:库存商品
下月专票开来后,冲减暂估内容,借:库存商品 负数 贷:应付账款—暂估应付款-**公司 负数
然后,借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税 贷:应付账款
付款时:
借:应付账款-**公司
贷:银行存款
2018-12-29 15:42:16
您好,是放在应付账款的后面的
2019-12-17 16:50:03
你好,应付账款是购进形成的应付未付款项,这个不需要结转成本啊
销售货物确认了收入,才需要结转相应的成本,分录是
借:主营业务成本 , 贷:库存商品
2021-09-12 15:28:42
你好,按工程施工应结转金额入主营业务成本,
2019-01-09 19:35:32
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????suyanni 追问
2023-03-25 10:12
郭老师 解答
2023-03-25 10:12