送心意

999

职称注册会计师

2023-03-25 18:01

是的,如果进项发票未收到,那么在年度汇算清缴时,就需要进行纳税调整。你可以考虑提前把销项发票上的增值税先缴纳,这样可以防止年末税款滞纳的情况发生。

美满的衬衫 追问

2023-03-25 18:01

那么应该如何做呢?

999 解答

2023-03-25 18:01

首先,你可以在收到应纳税额时,进行增值税的缴纳,这样就可以避免滞纳税款的情况发生;其次,你还可以考虑将销项发票上的增值税计入本期损益,这样在年度汇算清缴时就可以不用进行纳税调整;最后,要注意销售的产品和服务的发票使用情况,及时补充发票,准确登记销售发票,以便正确计算税款。

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