老师,请问一下小规模纳税人每年的金税盘服务费可以抵扣吗?可以抵扣的话请问如何在申报表中填列抵扣减免
无情的棒棒糖
于2023-03-26 10:56 发布 1086次浏览
- 送心意
李老师2
职称: 中级会计师,初级会计师,CMA
2023-03-26 11:07
是的,可以抵扣。你需要在申报表中填写编号为“20312”的“金税盘服务费”,并在备注栏中注明“小规模纳税人抵扣减免”。
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是的,可以抵扣。你需要在申报表中填写编号为“20312”的“金税盘服务费”,并在备注栏中注明“小规模纳税人抵扣减免”。
2023-03-26 11:07:14
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同学你好,可以抵扣的,具体填写如下;
小规模纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》第11栏‘本期应纳税额减征额’。当本期减征额小于或等于第10栏‘本期应纳税额’时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第10栏‘本期应纳税额’时,按本期第10栏填写,本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。
2022-01-02 18:13:27
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可以全额抵扣,要填写收表四
2016-11-15 22:10:24
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你好 小规模纳税人可以全额抵扣
1、《增值税减免税申报明细表》:
“减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”,填写本期发生额、本期应抵减税额和本期实际抵减税额。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。
2、《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》主表:
第16栏‘应纳税额减征额’将会根据《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期发生额小于或等于第15栏“本期应纳税额”时,按本期实际发生额填入第16栏“本期应纳税额减征额”;当本期发生额大于第15栏“本期应纳税额”时,按本期第15栏“本期应纳税额”的金额填入第16栏“本期应纳税额减征额”,本期减征额不足递减部分结转下期继续抵减。
2018-12-10 11:53:55
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你好,是直接填列抵扣的
2019-01-08 20:18:32
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