12月份的时候我修改了8月份的增值税报表,在未开票收入里填报了数,12月份我怎么申报增值税,怎么做账
传统的冬日
于2023-03-26 19:28 发布 328次浏览
- 送心意
良老师1
职称: 计算机高级
相关问题讨论
你不需要进行税收缴纳,因为这是未开票收入,你只需要在12月份的增值税报表中减去8月份填报的那部分数字即可。
2023-03-26 19:34:41
你好,12月就按照税控盘做申报即可
2022-01-03 12:07:02
您好!你处理不了,你看能不能去税局申请退回11月的税,不然你要重复交税了
2017-12-14 17:11:33
在这个月填写可以的,你账上和报表的需要一致
2019-06-01 11:11:25
不用管2次的金额大小,先原分录红冲,再按新票的金额做账
2022-05-16 16:00:03
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息