我们收到预交的物业管理费7000 期间2017.10.1-2018.3.31,做账:借:银行存款,贷:预收款-物业管理费 月分摊1166.7元,现在我只想确认到2017.12.31日,那我开票是不是只开3500.1元,分录:借:预收款-物业管费 3500.1 贷主营业务收入3398.16 应交税费-应交增值税101.94 如果我开完7000元,但收入只确认到2017.12.31日怎样入账?
晴天娃娃
于2017-11-28 16:15 发布 1037次浏览
- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
相关问题讨论
你好,你的分录是正确的。
2019-05-28 15:54:21
你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
是的 借:库存现金800
贷:主营业务收入776.7
应交税费-应交增值税23.3
2019-06-11 09:55:24
你好,没错的,就是这么做账的
2024-12-26 11:16:54
那你开发票就直接贴之前凭证后面就可以,你这个应交税费-应交增值税 没有分摊完吧?那没有做完继续做借预收 贷应交税费应交增值税,
2020-03-31 11:22:18
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