我公司为员工买的商业险,发票是增值税专用发票,当时我做账时计提:借:管理费用--福利费 贷:应付职工薪酬--福利费 支付时借:应付职工薪酬--福利费 贷:银行存款 可是发票回来了可以抵扣,该怎么办呢?
归零
于2017-11-28 16:30 发布 811次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-11-28 16:31
借;应交税费(进项税额) 贷;管理费用--福利费
做这个调整分录
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你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04
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借;应交税费(进项税额) 贷;管理费用--福利费
做这个调整分录
2017-11-28 16:31:01
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个人福利,不能的
2017-11-28 16:49:09
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借;研发费用 贷;应付职工薪酬借;应付职工薪酬 贷;银行存款
2020-07-14 13:29:58
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您好
借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2
贷:应付职工薪酬-社保 1029.2
应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
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