老师,看图片,进项税额不得抵扣时,是借:应付职工薪酬,贷:应交税费-应交增值税金(进项转出)?我每次都是结转时都是借:应交税费-应交增值税金(进项转出),贷:应交税费-应交增值税金进项。我这样做对不对?
飞飞
于2017-11-29 11:31 发布 1183次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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最后两个可以借管理费用福利费贷应交税费应交增值税进项转出
2021-09-28 19:59:16
您好,您这个是什么业务呢?
2023-11-13 09:33:13
你好,是的,是这样处理的,转入福利费
2020-08-26 09:53:15
借:管理费用——福利费等
贷:应付职工薪酬——福利费
2018-11-29 14:32:40
你好,第二个分录不用做,只做第一个和第三个就行。
2021-10-13 16:39:15
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