老师,您好!22、23年金税盘服务费账目已经做了处理,但是税务没有处理,如何补抵应纳税额?会计账目已经在当年分别处理完成,是否还需要做补充处理?
密密麻麻
于2023-03-28 19:48 发布 286次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好 ; 你之前没有申报数据 留抵吗
2023-03-28 19:49:21
你好,按应纳税额减免,剩下的结转以后减免抵扣
2017-09-13 15:56:46
您好!需要填写增值税申报表附列资料(四)税额抵减情况表、增值税减免税申报明细表,两张表均填本期发生额就可以了。
2019-11-13 15:30:12
你好,一般是在当年内抵扣。进项一直有留底,税控服务费等你下次需要缴纳增值税的时候填表抵扣
2019-07-17 15:42:41
同学你好,税控盘280服务费填报方法是不是在在附表4填序号1后,然后在主表23栏应纳税额减征额填280就得了——还需要填减免税明细表;
2022-01-05 09:52:14
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