本来预收金额是10万。如果退预收金额2万那么我的报表应该显示8万这个数才对嘛。可是预收应为设置的往来公式。这个退款显示不出来。预收的余额还是10万。然后应收本来是4万的。然后预收的2万在应收这边扣了
侯时小
于2017-11-29 21:55 发布 705次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-11-29 22:02
您好,那是因为您的明细科目没有做对的原因,比如收A公司10万元,收款时,借:现金或者银行存款,10万元,贷:预收账款-A公司,10万元。退款时,借:预收账款-A公司,2万元,贷:现金或者银行存款,2万元。您不能做成,借:预收账款-B公司,2万元,贷:现金或者银行存款,2万元。
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您好,那是因为您的明细科目没有做对的原因,比如收A公司10万元,收款时,借:现金或者银行存款,10万元,贷:预收账款-A公司,10万元。退款时,借:预收账款-A公司,2万元,贷:现金或者银行存款,2万元。您不能做成,借:预收账款-B公司,2万元,贷:现金或者银行存款,2万元。
2017-11-29 22:02:16
你这截图里一共有6条数据,加第一次是加5月20日吗?为什么其它的不加?
问题需要详细描述哟,不是做你这一行的,不容易理解
2020-05-25 18:16:07
可以在余额前增加一列“已还款额”,使用的余额加上已还款额就是实际的余额。已还款额需要手动录入。
2020-05-25 17:45:58
你好,收客户定金应当计入其他应付款核算的
2019-03-20 09:17:28
这个是确认应收账款科目的,这个不用结转的
2019-03-07 13:00:25
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