送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2023-03-30 14:39

你好,这个房产税你们不应该入。房租可以慢慢摊销。

ゞ香草可樂ゞ 追问

2023-03-30 14:43

分录能写一下吗?

宋生老师 解答

2023-03-30 14:45

你好,你这个房租已经支付了吗?

ゞ香草可樂ゞ 追问

2023-03-30 14:47

都已经支付完了

宋生老师 解答

2023-03-30 14:49

你好,这个您可以先借预付账款,房租贷,银行存款,然后每个月在借,管理费用,贷,预付账款。

ゞ香草可樂ゞ 追问

2023-03-30 14:51

支付的384怎么做分录,其中房产税160,个税224?谢谢老师

ゞ香草可樂ゞ 追问

2023-03-30 14:52

摊销是本月计提摊销,还是次月?

宋生老师 解答

2023-03-30 14:53

你好,这几个你不用入账。如果你一定要入账,就都直接计入到营业外支出。

ゞ香草可樂ゞ 追问

2023-03-30 14:56

这个钱是和房租一起付的,12000和384,公司一共花了12384,不入账借贷不平

宋生老师 解答

2023-03-30 14:57

那你进入营业外支出就可以了。

ゞ香草可樂ゞ 追问

2023-03-30 15:27

这个384分录,借营业外支出384,贷银行384对吗?

宋生老师 解答

2023-03-30 15:28

你好是的,就是这样。

ゞ香草可樂ゞ 追问

2023-03-30 15:31

这个12000房租,按月冲销,到时候冲到房租到期,把预付款冲完就算结束了是吗?

宋生老师 解答

2023-03-30 15:32

是的,就是这样子操作。

ゞ香草可樂ゞ 追问

2023-03-30 15:34

好的,谢谢老师,辛苦啦

宋生老师 解答

2023-03-30 15:35

你好,不用客气的了。

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相关问题讨论
你好,这个房产税你们不应该入。房租可以慢慢摊销。
2023-03-30 14:39:32
您好,预付时:借:预付账款 贷:银行存款 收到发票时:借:长期待摊费用 贷:预付账款 每月摊销时:借:管理费用-租金 贷:长期待摊费用
2019-12-24 15:12:59
你好; 具体要计提什么费用; 是真实发生的吗
2022-01-06 18:00:40
你好, 借:管理费用 贷:银行存款等
2020-03-10 11:00:15
你好,借;以前年度损益调整——税金及附加,贷;以前年度损益调整——管理费用 做这个调整分录
2019-04-08 15:26:36
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