没有发票的运费,怎么做账? 问
同学你好 计入管理费用或者销售费用 然后汇算清缴调增 答
老师,我们是家具制造行业我们之前购入过一批pvc的 问
同学,你好 是可以的 答
个税申报系统里面有个人代发的发票,这个要怎么操 问
您好,现在过了申报期了,你要更正申报 答
你好,老师,公司出口一批脱水姜粉,想问下开具出口商 问
出口的增值税是0,不交税 答
小微企业附加税的优惠政策是减半征收吗? 问
您好,是的,这个是减半的 答
老师,收入 借应收账款 贷主营业务收入、应交增值税, 那外汇收入 借应收 贷主营业务收入、还有贷应交增值税吗?
答: 没有 出口免税
应收账款- -283800 主营业务收入 -280990.1应交税费-应交增值税 -2809.9 应收账款- 283800 主营业务收入 280990.1应交税费-应交增值税 8429.7应交税费-应交增值税 5619.8 营业外收入-税收减免 5619.8
答: 你好,同学 老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
那这个过程中,会计应该如何做账做分录呢,在什么时点做什么分录?比如,签订合同时确认收入,此时开发票吗?借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费增值税销项,然后发货,借:发出商品,贷:库存商品,这里实际工作中,开发票和发货的先后顺序有讲究吗?一般企业会先发货再开还是先开再发货?实际收到票据后并开具收据,借:应收票据,贷:应收账款,如果对方给的票据期限过长,是一年票,票额和货物金额不符如何做账,比如我货物价值49000,对方给我5万的票,折现后假设与我货物价值恰好相符。我的分录有不对之处请指正。
答: 你好,确认收入和开票时点原则上是在同一个月,实务中会存在跨月的情况