老师好,个税手续费返还还需要缴纳增值税吗 问
你好是的,是需要交的。 答
你好,我开了10万的发票,也交了增值税了,但是这笔款 问
可税局申请退税或留抵后期增值税 答
请问一下老师,建筑行业,有没有应付的表格?能录入付 问
你好,这个老师在学堂没有看到过,但是确实老师也没有把所有的表都翻一遍,你可以在这里搜一下下载看看有没有合适你的。 答
你好老师,年度应纳税所得额是指什么 问
你好,那个就是一年下来应该计税的基数。 一般是根据利润总额来的。 答
老师,我司2月份冲红了免税发票10959.2,然后开具了 问
你好,是的,这样子的话收入负数了。 你这个要填负数,要上门申报。 答

工程公司我预缴税款是差额预缴,那我正常开发票申报是正常申报还是差额申报呢
答: 您好,也是差额申报的,差额填在附表三里面
老师留底可以不一次性用吗,假如我现在留底进项100万,我开发票产生销项50万,预缴税款30万,等于我还有交20万,但是我留底了100万,我想交税,把留底了就那5万出来,这样我在机构申报就缴纳5万税这样可以吗,
答: 你好,不可以的,不可以选择部分留抵税额抵扣销项税额的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
我以前已经开过预售发票,也已申报缴税,后开了正式发票,也申报缴了税款, 现在冲出预售发票,如何 申报
答: 同学你好 冲减预售就可以
你好 简易计征异地的建筑安装项目当月已开具发票 未能及时在异地预缴税款 次月进行预缴的话 请问次月还能否抵减相应税款?申报表上如何反映?
昨天去国税发票并且预缴税款并且拿回了税单,是直接做账就可以吗?另外,下个月报税的时候纳税申报应该如何填写,是跟之前一样郑航申报吗?
老师请问一下我是房地产行业,我公司是老项目房地产行业,简易计税!以前一直是预缴税款百分之三,交了500多万!申报表中填表四!这次我们开发发票开了100万百分之五的税!申报表往哪填

