送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-12-01 09:40

你好,之前的分录是?

杏子 追问

2017-12-01 09:46

老师你好,之前直接做的进项抵扣,发票也认证了,我现在要更正过来,原来的在建工程7月份做入的固定资产

邹老师 解答

2017-12-01 09:47

你好,其实你账上不需要做调整,只是需要在增值税申报表填写40%的税额抵扣

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相关问题讨论
你好,之前的分录是?
2017-12-01 09:40:21
你好     借固定资产  应交税费-待认证进项税贷银行存款  。 认证:借进项税贷    应交税费-待认证进项税
2021-05-24 11:23:23
你好,是对方给你单位固定资产用来抵扣你单位销售货物的应收货款?
2019-08-02 11:18:42
您好: 1. 借:应交税费-待抵扣进项税额 (40%部分) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)(40%部分) 2. 借:应交税费-应交增值税(进项税额)(40%部分) 贷:应交税费-待抵扣进项税额 (40%部分)
2017-11-28 11:41:43
你好,就是固定资产不超500万元可以一次性计提折旧 借;固定资产,贷;银行存款等科目 借;管理费用等科目,贷;累计折旧
2019-07-11 09:57:13
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