上月支付税控系统技术服务费280元,发票没来,我做账做 借:管理费用280贷:银行存款 280借:管理费用(红字280)贷:应交税费-减免税款280 。 现在发票来了是电子普票,上月帐做的对么?不对的话,怎么修改?
街角守护
于2017-12-01 11:36 发布 810次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-12-01 11:47
您好!正确的是借应交税费-应交增值税减免税额 贷管理费用
相关问题讨论
您好
借:管理费用-办公费 280
管理费用-服务费 1500
贷:银行存款 1780
借:应交税费-应交增值税-减免税款 280
借:管理费用-办公费 -280
2019-11-03 11:09:45
您好!正确的是借应交税费-应交增值税减免税额 贷管理费用
2017-12-01 11:47:27
你好,计入管理费用-办公费/服务费 都可以
2020-06-03 10:26:36
你好,既然是筹建期,是没有收入,不需要做第二笔减免分录的
而且小规模减免,借方是应交税费——应交增值税,小规模应交增值税没有三级明细的
2018-11-15 19:54:21
你好 增值税税控发票系统技术维护费做 借管理费用-维护费贷银行存款 ;信息技术服务*专项软件服务费这个是什么业务发生的 你们什么类型企业
2019-10-08 15:59:54
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