2017年11月做暂估分录借:库存商品贷:应付账款~暂估应付款,12月收到发票做借:库存商品红字,贷:应付账款~暂估应付款红字,借:库存商品,借:应交税费~应交增值税~进项,贷:应付账款。之前多估了,要不要再做一笔分录冲销多估的金额,借:库存商品,贷:主营业务成本?
时光飞逝 岁月如梭
于2017-12-02 20:28 发布 948次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,这个具体的是什么业务的?
2021-08-18 12:48:46
软件中用负数或者用红字都是可以的
2021-08-08 23:53:11
你好,是的。
2016-12-14 07:25:43
您好
请问发生了什么业务
2020-09-25 19:01:03
你好,这个如果没有卖的话,先接入到库存商品。
2022-01-10 14:23:44
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