我有一笔费用计入业务招待费,增值税是不能抵扣的,全额是7320 增值税1063.59,不含税价是6256.41,我做账的时候入的金额是哪个?7320还是6256.41?
时尚的蛋挞
于2017-12-03 09:39 发布 496次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2017-12-03 09:42
先认证然后做进项税额转出,专票借:业务招待费6256.41 增值税:1063.59,贷:银行存款7320 然后进项转出 借招待费1063.59 贷进项税额转出 1063.59
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先认证然后做进项税额转出,专票借:业务招待费6256.41 增值税:1063.59,贷:银行存款7320 然后进项转出 借招待费1063.59 贷进项税额转出 1063.59
2017-12-03 09:42:35
你好 是不含税金额
2021-12-31 13:02:14
你好,既然是老板自己买的鞋子,那这个费用就不应当放在公司核算才是的
站在公司角度也就不涉及增值税的
2019-12-14 16:20:52
你好 业务招待费扣除标准按发生额的百分之六十和收入的千分五这二个数进行比较 哪个数小按哪个数扣除
2020-07-06 09:00:42
你好,可以不用的,你可以在增值税综合服务平台里面选择不抵扣勾选,然后价税合计做账。
2021-10-15 11:34:24
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