送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-04-10 10:45

你好,借固定资产应交税费,应交增值税进项,贷银行放款应付账款。

郭老师 解答

2023-04-10 10:45

借应付账款贷固定资产应交税费、应交增值税进项转出。

幸福搁浅 追问

2023-04-10 10:56

固定资产按实际金额记账

幸福搁浅 追问

2023-04-10 10:57

多开的票不需要付款的,麻烦老师分录写清楚一些

郭老师 解答

2023-04-10 10:59

借固定资产应交税费,应交增值税进项,贷银行放款应付账款。

借应付账款
贷固定资产
应交税费、应交增值税进项转出。

郭老师 解答

2023-04-10 10:59

告固定资产是发票的金额,第二个固定资产是不需要缴纳的不含税金额。

郭老师 解答

2023-04-10 10:59

最后固定资产是按照你实际支付的来的

幸福搁浅 追问

2023-04-10 11:08

进项税额转出做账的时候必须要体现出来是吗?还是可以直接实际金额入账,多余的金额不做账,申报增税时进项税额转出不抵扣

郭老师 解答

2023-04-10 11:09

你好,那你申报的和你账上的不就不一致了。

郭老师 解答

2023-04-10 11:09

你申报的时候是按照发票的税额来的。

幸福搁浅 追问

2023-04-10 11:11

多余的金额是不是也可以走其他应付款,不从应付账款

郭老师 解答

2023-04-10 11:13

可以的,可以这么做的。

幸福搁浅 追问

2023-04-11 10:35

多余金额税额进项转出会计分录的摘要我要写什么

郭老师 解答

2023-04-11 10:41

调整某某账务处理就可以了

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