客户找我们买发票,过程是这样的,转进我们公户10万,我们收8%费用,扣掉这笔费用剩余的92000转入私户,再退给对方,可是转私户的时候 转了95000,那下面我做的分录对吗 借 银行存款 5000 其它应收款A 3000 贷 营业外收入 8000
英勇的面包
于2023-04-10 15:43 发布 200次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好,借:以前年度损益调整 35 贷:其他应收款35
2020-01-08 20:17:51
你好,由于跨年了,不能用 直接冲减营业外收入,需要通过以前年度损益调整
借:以前年度损益调整 贷:其他应收款
借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整
2020-01-08 22:18:50
同学你好,如果是内账,是对的。
2023-04-10 15:45:56
你好,应是——借:银行存款 贷:营业外收入 应缴税费-应缴增值税
2020-06-13 15:43:28
您好!是的。可以这样。不过这是违法的饿
2017-01-10 18:18:03
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