老师你好!我们是经营房产卖二手房,和做中介租赁的!现在有一个业务想要咨询你一下! 我们租赁出一套房,给代开了一个点的普票171000,我们只收到6000元的中间费,剩下165000都给了房东!我这个分录应该怎么做?还有就是结转成本的分录怎么做账?谢谢老师了!
顺利的钢铁侠
于2023-04-11 06:21 发布 207次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2023-04-11 06:23
你好,这个房租的发票为什么是你们开的?
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你好,8月份
借;库存商品,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;应付账款等科目
9月份
借;应付账款等科目,贷;库存商品,应交税费——应交增值税(进项税额)
这个货物都没有销售,怎么就结转了成本呢?你这个是购进货物,而不是销售货物啊
2019-10-25 09:22:37
你好,这个房租的发票为什么是你们开的?
2023-04-11 06:23:28
你们就是为了投资出租才买的吗
2020-07-24 16:44:54
借 银行存款 贷 其他业务收入 应交税费
借 其他业务收入贷本年利润
2020-04-23 09:08:29
你好 结转销售成本 借主营业务成本贷库存商品
2019-08-15 16:09:19
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顺利的钢铁侠 追问
2023-04-11 06:36
东老师 解答
2023-04-11 06:43
东老师 解答
2023-04-11 06:43