上个月开的发票,这个月收款时,付款方支付额度少于开票额度,这部分差额要怎么处理?比如开票七万,实际收款六万七千,少支付三千。可我上个月已经做了七万收入,税也按七万交了,怎么办?
姝瑶
于2017-12-05 11:08 发布 640次浏览
- 送心意
淑女老师
职称: 中级会计师
2017-12-07 08:55
老师,不是很明白。那已计入主营业务收入的部分怎么办?冲不出来了吗?
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你好,差额可以作为现金折扣计入财务费用
2017-12-05 11:09:22
您好
实际打款给付款人?
2021-10-20 23:21:05
你好,按发票金额入账
2019-11-14 10:04:51
你好 可能税务那边会误以为是收入 你们为了避税在转 所以是不建议这样过账的
2019-08-21 10:45:36
您好,这样的发票不能要,会涉及虚开的,开票方和实际收款方是一定要保持一致的。除非涉及三方债权债务关系。
2020-07-08 17:23:36
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淑女老师 解答
2017-12-05 11:09