老师早上好!请问生产企业被税务稽查,2012-2016接受虚开的增值税发票600多万元,怎么转出进项税?上月留抵进项税70多万,如果转出了进项税,那么上月的留抵税怎么处理?
殷侠明
于2017-12-07 09:01 发布 863次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

你好,此问题已经给予回复
2017-12-07 09:02:20

借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
转出进项是不能用留抵税额抵扣的
2017-12-07 09:00:47

你好
借成本费用
贷应交税费应交增值税进项税转出
借应交税费应交增值税
贷银行存款
2023-10-12 09:25:09

你好,这个是今年的还是以前年度的?做了成本吗?
2023-11-27 08:37:21

增值税应当补交并加收滞纳金如是偷税还要接受处罚,多列支出部分按照《征管法》六十四条处理。以上意见是我个人理解的,但现在还没有找到相关的文件依据来支撑
2017-05-30 11:46:10
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