老师 我是外贸企业 不是生产型的出口企业 是纯外贸的: 我进项发票税率13% 退税率是9% 这里出现差13%-9%=4% 这部分 我想问的:增值税申报表 附表二 我需要进去填写 :进项税转出 第18栏?
傻傻的百褶裙
于2023-04-20 14:21 发布 344次浏览
- 送心意
罗雯老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好,是增量留底退税的吗?
2022-04-02 13:23:18
您好,您可以去更正报表,如果税务局通知你们,那你们最好按照税务局的要求,可以直接去大厅然后让税务局指导填写,避免还是不通过
2022-02-08 16:15:33
同学你好,根据报关单上的金额换算成人民币,发票金额=换算人民币,按内贸征税。
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-销项税
和内销销售一起合计申报。
2021-02-19 17:10:08
关于是否必须修改出口当月确认出口收入的属期更正增值税申报表,这主要取决于具体的税务规定和实际情况。在某些情况下,如果错误地申报了出口退税,可能需要进行更正申报。
对于金额不足500元的视同内销征税的出口货物,是否需要进行更正申报或特殊处理,也需要参考当地的税务规定。
2024-04-09 14:20:55
你好 , 进项转出其他里面或者是兔税对应的里面 。
2023-04-20 14:30:45
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