老师,已计提的固定资产,现确定归属并进行资产转移, 问
你好,就相当于清理该固定资产了。借固定资产清理,累计折旧 ,贷固定资产。如果是转移给了关联方又不确认损益,借资本公积-其他,贷固定资产清理。如果确认损益,借资产处置损益,贷固定资产清理。(这些分录没考虑增值税) 答
老师,个体户劳务公司,给客户开票300万劳务费,成本票 问
你好,你们是包工包料的建筑劳务公司吗。 答
亚马逊和独立站有哪些账单是做账的呀?还有独立站 问
你好,你说的是原始凭证吗? 答
老师,缴纳物业费收到的发票也认证抵扣了,后面退租 问
那他当时做了费用成本吗?如果是当年的, 借银行存款 借管理费用负数或主营业务成本负数 贷应交税费,应交增值税进项转出。 答
未勾选的进项税额应计入哪个科目? 问
计入应交税费-待认证进项 答

老师你看我这里那里有问题啊社保企业部分、和其他应付款不平
答: 你好,其他应付款个人部分你还没有交纳,交纳的时候就平了
为非本公司人员交社保怎么处理,每个月他打钱进来,我们公司帮他交。一定要做工资表吗,可不可以他打钱进来 借 银存,贷 其他应付款,交社保的时候 借 其他应付款,贷 银存
答: 劳动者把社保挂靠公司的,虽然社保费用由劳动者全额承担,但是做账时,还是按公司内部员工一样做,不然,工商局、社保局等部门来检查,就属于违法了。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
之前账上挂了其他应付款―个人社保贷方挂了 10238元 这个怎么消帐
答: 借:其他应付款贷:管理费用--社保


陈小丽 追问
2017-12-08 14:54
袁老师 解答
2017-12-08 15:32