老师好,计提的工资,和实际发放的工资,到最后因为小数点四舍五入的问题,在发放工资做账的时候会有一点点的差额1,这个差额要怎么处理?会有这种情况吗?
半夏花语
于2023-04-25 11:33 发布 1515次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2023-04-25 11:34
你好,这个你进入到营业外收支就好了,或者计入财务费用也行。
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你好,这个你进入到营业外收支就好了,或者计入财务费用也行。
2023-04-25 11:34:39
你好 你实际是少发放 了 那么你做发放工资 借应付职工薪酬 贷银行存款 营业外收入
2021-05-13 09:35:35
你好,总的是多发还是少发工资?
2018-11-16 14:21:22
可以在下个月的工资表上调整下。
2018-11-16 14:21:59
多就多,放到先(因为会有多有少)到年终少了自己填,多了给领导就是了
2015-11-18 09:56:26
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