要求:假定该助理审计人员以前未进行过有价证券盘点,其在盘点时应注意执行哪些审计程
开放的乌冬面
于2023-04-26 16:11 发布 470次浏览
- 送心意
小宝老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2023-04-26 16:32
一)研究和评价有价证券的内部控制
1.编写有价证券内部控制说明书,并对系统进行穿行测试。
2.审核内部审计人员对有价证券实施定期审计后编写的审计报告。3.审核客户企业主管人员编制的有价证券交易月报。在大企业里,财务主任往往要向董事会、投资委员会提交月报,报告有关月初拥有的有价证券,本期有价证券的买卖及其利息或股利收益、月末拥有的有价证券等方面的情况。审计人员应对这一月报进行审核,并将其作为评价企业有价证券内部控制的重要方面。4.评价有价证券的内部控制。审计人员应根据以上对有价证券内部控制的研究的检测,对有价证券内部控制的强弱部分作出评价,提出改进建议,并将改进建议以管理信函的方式及时通知客户。(二)有价证券交易和年终余额的真确性抽查
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