送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-12-11 10:39

借:应付职工薪酬贷:其他应付款

Miss 濮 追问

2017-12-11 10:41

只要涉及库存现金的都改为其他应付款?那后期怎么转?

袁老师 解答

2017-12-11 11:02

后期支付冲减其他应付款

Miss 濮 追问

2017-12-12 00:59

老师,您好,我愚钝还得点拨一下,后期支付冲减要怎么冲减啊,是银行存款大于其他应付款的时候还是每月都冲减,科目该怎么录入。还有就算,在资产负债表里边,其他应收款是正数对不对啊?万分感谢

袁老师 解答

2017-12-12 07:35

这个是等支付的时候在冲其他应付款啊,是的啊

Miss 濮 追问

2017-12-12 08:41

能举个例子吗老师

袁老师 解答

2017-12-12 08:50

就是付钱给他啊,借:其他应付款贷:现金

上传图片  
相关问题讨论
借:应付职工薪酬贷:其他应付款
2017-12-11 10:39:40
你好,要分2-3张凭证做的呢
2019-02-15 10:09:08
您好,走营业外支出,然后纳税调增
2021-10-28 11:30:14
借;研发费用 贷;应付职工薪酬借;应付职工薪酬 贷;银行存款
2020-07-14 13:29:58
你好 对的 分录正确的 
2020-12-18 14:58:10
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...