我们收到工地开给我们的300万承兑,签合同的时候写明了如果贴现的话贴息费用由他们出,贴息费为67500,这个费用从承兑里扣除,实际我们收到的货款为2932500,老师我这个分录应该怎么做呀
菲童牛宝
于2017-12-11 10:49 发布 1202次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-12-11 10:52
您好!借银行存款 2932500 其他应收款 贷应收票据300万
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您好!借银行存款 2932500 其他应收款 贷应收票据300万
2017-12-11 10:52:28
你好少付款的部分计入营业外收入
2019-06-29 17:21:55
您好,合理的理由就是,业务员开展业务活动,其他各部门在提供服务,比如库房要储存货物,安排发货,财务部门收款,开具发票,核算成本利润等,以此为理由就行了。
2020-01-22 10:34:48
你是扣除什么费用,会有发票吗
2019-11-28 11:12:22
借:应付账款,贷:主营业务收入
2017-02-08 10:08:27
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