送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-12-11 11:34

您好!你收取管理费,就要交税啊。

65sdibenxa 追问

2017-12-11 13:49

老师 具体怎么做会计分录?

宋生老师 解答

2017-12-11 13:53

你好!你有没有开发票?

65sdibenxa 追问

2017-12-11 13:54

@宋老师老师 您好! 没有

宋生老师 解答

2017-12-11 13:54

你好!你借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税

65sdibenxa 追问

2017-12-11 13:59

@宋老师:老师 您好! 
就是我们帮着组织汽车,别人给运费我们会全额的给汽车,我们只收取每辆车的管理费用,比如每辆车一月一千元,这种会计分录怎么做?

宋生老师 解答

2017-12-11 14:00

您好!这样的收到钱的时候,借银行存款 贷其他应付款 应交税费-应交增值税 主营业务收入

65sdibenxa 追问

2017-12-11 14:04

@宋老师:老师 主要是我们如果做了税金,那我们就会贴税金钱, 
那就亏大了 
因为我们收了多少就付给汽车多少,中间没有利润

宋生老师 解答

2017-12-11 14:11

您好!但是税局不会这样认为啊。你不是收管理费了吗

65sdibenxa 追问

2017-12-11 14:16

@宋老师:老师  就是,所以我就不知道该怎么处理 
有没有另外的方式?

宋生老师 解答

2017-12-11 14:18

您好!没有了。实际上这种方式以及是最好的了。对于企业来说

65sdibenxa 追问

2017-12-11 15:01

@宋老师老师  可不可以不要做税金,只故 应收和收入

宋生老师 解答

2017-12-11 15:04

你好!外账不行,内账可以

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您好!你收取管理费,就要交税啊。
2017-12-11 11:34:58
你好,直接做18000费用处理即可
2019-12-03 09:48:01
你好,如果物流开票是23184,我们就按实际付款的金额计入销售费用,不作营业外收入,同时这批货没有入账,不用冲库存商品。
2019-12-11 16:03:06
借:应收账款56500  贷:主营业务收入50000 应交税费6500 借:主营业务成本16000  贷:库存商品16000 借:销售费用500 贷:银行存款500 借:银行存款56500 贷:应收账款56500
2021-06-21 09:56:33
购进商品运费是计入商品成本的
2020-07-28 16:33:00
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